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當前位置: 首頁出版圖書經濟管理管理會計、審計、稅務企業(yè)內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2020年版)

企業(yè)內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2020年版)

企業(yè)內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2020年版)

定 價:¥89.00

作 者: 企業(yè)內部控制編審委員會 編
出版社: 立信會計出版社
叢編項: 企業(yè)內部控制培訓指定用書
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787542963666 出版時間: 2020-01-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 559 字數(shù):  

內容簡介

  《企業(yè)內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2020年版)》以基本規(guī)范及配套指引為基礎,力求有所創(chuàng)新,具有以下特點:①強調以風險為導向的內部控制,并試圖梳理企業(yè)公司層面和各業(yè)務層面的主要風險點;②以風險為導向的內部控制已從傳統(tǒng)的財務報告目標擴展至戰(zhàn)略目標,該書在介紹以風險為導向的內部控制時融入企業(yè)管理的思想與工具;③內部控制與業(yè)務流程密不可分,該書也側重于對企業(yè)業(yè)務流程的分析與梳理;④該書對基本規(guī)范及配套指引的每一項內容進行了深入而又詳細的剖析,并引用了大量的相關案例分析。

作者簡介

  企業(yè)內部控制編審委員會由一批長期從事在教育和實務線的專家組成,具有豐富的教學及實踐經驗,以期為需要建立健全內部控制制度的企業(yè)提供行之有效的幫助。

圖書目錄

第1章 企業(yè)內部控制概述
第1節(jié) 企業(yè)內部控制框架的發(fā)展
一、國外內部控制理論和實務的發(fā)展
二、我國內部控制理論與實務的發(fā)展
三、企業(yè)內部控制基本規(guī)范及配套指引的頒布與實施
第2節(jié) 企業(yè)內部控制與業(yè)務流程再造
一、業(yè)務流程再造概述
二、內部控制與業(yè)務流程再造之間的聯(lián)系與整合
三、案例分析
第2章 公司層面的內部控制
第1節(jié) 內部環(huán)境
一、內部環(huán)境概述
二、內部環(huán)境存在的主要風險
三、職業(yè)道德和企業(yè)文化
四、治理結構
五、管理理念和管理風格
六、機構設置
七、責權分配
八、內部審計
九、人力資源政策與措施
十、案例分析
第2節(jié) 風險評估
一、風險評估概述
二、風險評估流程存在的主要風險
三、目標設定
四、風險識別
五、風險評估
六、風險應對
七、案例分析
第3節(jié) 控制活動
一、控制活動概述
二、控制活動的類型
三、主要控制活動
四、案例分析
第4節(jié) 信息與溝通
一、信息與溝通概述
二、信息與溝通流程存在的主要風險
三、內部和外部溝通
四、決策信息支持
五、反舞弊措施
第5節(jié) 內部監(jiān)督
一、內部監(jiān)督概述
二、內部監(jiān)督流程存在的主要風險
三、持續(xù)監(jiān)控
四、缺陷報告
第6節(jié) 案例分析
……
第3章 采購與付款循環(huán)
第4章 存貨與生產循環(huán)
第5章 銷售與收款循環(huán)
第6章 資產管理
第7章 資金活動管理
第8章 信息系統(tǒng)管理
第9章 人力資源管理
第10章 財務報告編制與披露

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