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上市公司內(nèi)部控制缺陷披露與審計(jì)師客戶風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究

上市公司內(nèi)部控制缺陷披露與審計(jì)師客戶風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究

定 價(jià):¥88.00

作 者: 佘曉燕 著
出版社: 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787521820881 出版時(shí)間: 2021-11-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 584 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書主要介紹了國內(nèi)部控制信息披露制度演進(jìn), 國外內(nèi)部控制信息披露制度演進(jìn)內(nèi)部控制信息披露制度的不足與展望,我國上市公司內(nèi)部控制信息披露現(xiàn)狀 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告披露情況內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告披露情況 內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告披露情況,內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告中缺陷披露情況內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)披露情況等內(nèi)容。

作者簡(jiǎn)介

  佘曉燕,女,1969年9月出生。云南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授,管理學(xué)博士。 1987.09—1991.07,華東師范大學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位; 1996.03—1998.06,天津財(cái)經(jīng)學(xué)院,會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),獲管理學(xué)碩士學(xué)位; 2004.09—2007.12,西南財(cái)經(jīng)大學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),獲管理學(xué)博士學(xué)位。近年來在《管理科學(xué)》、《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》、《企業(yè)經(jīng)濟(jì)》、《經(jīng)濟(jì)管理》、《財(cái)經(jīng)科學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)問題探索》、《當(dāng)代財(cái)經(jīng)》等刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文五十余篇;美國紐黑文大學(xué)訪問學(xué)者。主要研究方向?yàn)閷徲?jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部控制。主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng),主持教育部人文社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金課題1項(xiàng)。

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