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上市公司內(nèi)部控制缺陷披露與審計師客戶風險管理策略研究

上市公司內(nèi)部控制缺陷披露與審計師客戶風險管理策略研究

定 價:¥88.00

作 者: 佘曉燕 著
出版社: 經(jīng)濟科學出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787521820881 出版時間: 2021-11-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 584 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書主要介紹了國內(nèi)部控制信息披露制度演進, 國外內(nèi)部控制信息披露制度演進內(nèi)部控制信息披露制度的不足與展望,我國上市公司內(nèi)部控制信息披露現(xiàn)狀 內(nèi)部控制評價報告披露情況內(nèi)部控制審計報告披露情況 內(nèi)部控制審計報告披露情況,內(nèi)部控制評價報告中缺陷披露情況內(nèi)部控制缺陷認定標準披露情況等內(nèi)容。

作者簡介

  佘曉燕,女,1969年9月出生。云南財經(jīng)大學會計學院教授,管理學博士。 1987.09—1991.07,華東師范大學,經(jīng)濟學專業(yè),獲經(jīng)濟學學士學位; 1996.03—1998.06,天津財經(jīng)學院,會計學專業(yè),獲管理學碩士學位; 2004.09—2007.12,西南財經(jīng)大學,會計學專業(yè),獲管理學博士學位。近年來在《管理科學》、《財經(jīng)理論與實踐》、《企業(yè)經(jīng)濟》、《經(jīng)濟管理》、《財經(jīng)科學》、《經(jīng)濟問題探索》、《當代財經(jīng)》等刊物上發(fā)表學術論文五十余篇;美國紐黑文大學訪問學者。主要研究方向為審計理論與實務、內(nèi)部控制。主持國家自然科學基金項目1項,主持教育部人文社會科學規(guī)劃基金課題1項。

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