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內(nèi)部控制審計實務指南

內(nèi)部控制審計實務指南

定 價:¥89.00

作 者: 高雅青 李三喜 施瑩華
出版社: 人民郵電出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787115632159 出版時間: 2024-01-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 128開 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  內(nèi)部控制是企業(yè)的一項重要管理活動。近年來,各國政府監(jiān)管機構、企業(yè)界和會計職業(yè)界對內(nèi)部控制的重視程度日益提升,企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務由原來的一次性業(yè)務或面向少數(shù)企業(yè)的業(yè)務變成了與財務報表審計一樣的經(jīng)常性業(yè)務。而對于如何做好內(nèi)部控制審計,很多審計人員仍舊不得其法,本書便是一部內(nèi)部控制審計實務指南。本書匯集了作者團隊在內(nèi)部控制審計領域多年積累的豐厚理論研究成果和豐富實踐經(jīng)驗。在介紹了一些內(nèi)部控制審計的基礎知識后,本書詳細論述了整體層面內(nèi)部控制審計、資金活動內(nèi)部控制審計、采購業(yè)務內(nèi)部控制審計、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制審計、銷售業(yè)務內(nèi)部控制審計、工程項目內(nèi)部控制審計、財務報告內(nèi)部控制審計、全面預算內(nèi)部控制審計、合同管理內(nèi)部控制審計、信息系統(tǒng)內(nèi)部控制審計的實務及案例。作者以深入淺出的方式介紹了內(nèi)部控制審計的具體流程與方法,并輔以案例解析,帶領讀者充分透視內(nèi)部控制審計,全面掌握內(nèi)部控制審計實戰(zhàn)技巧。本書適合審計機關、內(nèi)部審計機構、社會審計機構及其人員,內(nèi)部控制與風險管理人員、咨詢?nèi)藛T等閱讀和使用。

作者簡介

  高雅青 北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙)、北京中天恒達工程咨詢有限責任公司、北京中天恒管理咨詢有限公司、北京中評恒信資產(chǎn)評估有限責任公司、中天恒稅務師事務所有限公司創(chuàng)辦人,注冊會計師、高級審計師,曾在審計署從事基本建設政府審計工作,長期從事審計理論研究和實務工作。 李三喜 北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙)、北京中天恒達工程咨詢有限責任公司創(chuàng)始人,北京中天恒管理咨詢有限公司董事長,曾在審計署從事政府審計工作,曾受聘為財政部內(nèi)部控制標準委員會咨詢專家、管理會計咨詢專家等。 施瑩華 北京中天恒會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人、審計委員會副主任,注冊會計師,北京注冊會計師協(xié)會專家委員會委員、北京注冊會計師協(xié)會第二期中小執(zhí)業(yè)機構負責人領軍人才、中國民用航空局行業(yè)項目評審專家。

圖書目錄

第 1 章 內(nèi)部控制審計概述及案例 1
第 1 節(jié) 基本概念 3
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 4
第 3 節(jié) 程序和方法 5
一、內(nèi)部控制審計程序 5
二、內(nèi)部控制審計方法 21
第 4 節(jié) 實務案例 26
一、某央企內(nèi)部控制審計程序和方法案例 26
二、某上市公司內(nèi)部控制審計工作方案案例 28
三、某集團內(nèi)部控制審計報告案例 30
四、某研究院內(nèi)部控制審計發(fā)現(xiàn)缺陷及管理建議案例 33

第 2 章 整體層面內(nèi)部控制審計實務及案例 37
第 1 節(jié) 基本概念 39
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 40
一、內(nèi)部環(huán)境審計的內(nèi)容和要點 40
二、風險評估審計的內(nèi)容和要點 43
三、控制活動審計的內(nèi)容和要點 45
四、信息與溝通審計的內(nèi)容和要點 47
五、內(nèi)部監(jiān)督審計的內(nèi)容和要點 48
第 3 節(jié) 程序和方法 50
第 4 節(jié) 實務案例 51
一、烏亥公司內(nèi)部環(huán)境審計實務案例 51
二、烏亥公司風險評估審計實務案例 54
三、烏亥公司控制活動審計實務案例 56
四、烏亥公司信息與溝通審計實務案例 57
五、烏亥公司內(nèi)部監(jiān)督審計實務案例 59

第 3 章 資金活動內(nèi)部控制審計實務及案例 61
第 1 節(jié) 基本概念 63
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 63
第 3 節(jié) 程序和方法 64
一、調(diào)查了解 65
二、風險評估 65
三、控制測試 70
第 4 節(jié) 實務案例 78
一、調(diào)查了解 79
二、風險評估 91
三、控制測試 92
四、評價缺陷 104
五、審計評價 105
六、形成意見 110

第 4 章 采購業(yè)務內(nèi)部控制審計實務及案例 127
第 1 節(jié) 基本概念 129
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 130
第 3 節(jié) 程序和方法 130
一、調(diào)查了解 131
二、風險評估 131
三、控制測試 132
第 4 節(jié) 實務案例 136
一、調(diào)查了解 137
二、風險評估 141
三、控制測試 142
四、評價缺陷 151
五、審計評價 152
六、形成意見 156

第 5 章 資產(chǎn)管理內(nèi)部控制審計實務及案例 157
第 1 節(jié) 基本概念 159
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 159
第 3 節(jié) 程序和方法 160
一、調(diào)查了解 161
二、風險評估 161
三、控制測試 162
四、評價缺陷 164
第 4 節(jié) 實務案例 165
一、調(diào)查了解 165
二、風險評估 172
三、控制測試 173
四、評價缺陷 174
五、審計評價 175
六、形成意見 179

第 6 章 銷售業(yè)務內(nèi)部控制審計實務及案例 185
第 1 節(jié) 基本概念 187
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 188
第 3 節(jié) 程序和方法 188
一、調(diào)查了解 189
二、風險評估 189
三、控制測試 191
四、評價缺陷 193
第 4 節(jié) 實務案例 193
一、調(diào)查了解 194
二、風險評估 196
三、控制測試 197
四、評價缺陷 198
五、審計評價 198
六、形成意見 200

第 7 章 工程項目內(nèi)部控制審計實務及案例 205
第 1 節(jié) 基本概念 207
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 207
第 3 節(jié) 程序和方法 208
一、調(diào)查了解 208
二、控制測試 210
三、評價缺陷 211
第 4 節(jié) 實務案例 211
一、調(diào)查了解 212
二、風險評估 212
三、控制測試 213
四、評價缺陷 213
五、審計評價 214
六、形成意見 215

第 8 章 財務報告內(nèi)部控制審計實務及案例 221
第 1 節(jié) 基本概念 223
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 223
第 3 節(jié) 程序和方法 224
一、調(diào)查了解 224
二、風險評估 225
三、控制測試 225
四、評價缺陷 226
第 4 節(jié) 實務案例 226
一、調(diào)查了解 227
二、風險評估 227
三、控制測試 229
四、評價缺陷 229
五、形成意見 229

第 9 章 全面預算內(nèi)部控制審計實務及案例 231
第 1 節(jié) 基本概念 233
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 233
第 3 節(jié) 程序和方法 234
一、調(diào)查了解 234
二、風險評估 235
三、控制測試 236
四、評價缺陷 237
第 4 節(jié) 實務案例 237
一、調(diào)查了解 238
二、風險評估 238
三、控制測試 238
四、評價缺陷 244
五、審計評價 245
六、形成意見 248

第 10 章 合同管理內(nèi)部控制審計實務及案例 251
第 1 節(jié) 基本概念 253
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 254
第 3 節(jié) 程序和方法 254
一、調(diào)查了解 254
二、風險評估 255
三、控制測試 256
四、評價缺陷 258
第 4 節(jié) 實務案例 258
一、調(diào)查了解 258
二、風險評估 259
三、控制測試 260
四、評價缺陷 260
五、審計評價 260
六、形成意見 264

第 11 章 信息系統(tǒng)內(nèi)部控制審計實務及案例 267
第 1 節(jié) 基本概念 269
第 2 節(jié) 內(nèi)容和要點 269
第 3 節(jié) 程序和方法 270
一、調(diào)查了解 270
二、風險評估 270
三、控制測試 271
四、評價缺陷 272
第 4 節(jié) 實務案例 273
一、調(diào)查了解 273
二、風險評估 273
三、控制測試 274
四、評價缺陷 275
五、審計評價 276
六、形成意見 280

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